Заявление в налоговую по ккм

Оглавление:

Постановка на учет кассового аппарата в налоговой

С 1 февраля 2017 года организация (ИП), обязанная применять кассовую технику, может зарегистрировать в налоговом органе только онлайн-ККТ (Письмо ФНС от 02.02.2017 N ЕД-4-20/[email protected] ). То есть электронную ККТ, которая в автоматическом режиме передает сведения о расчетах налогоплательщика налоговикам через оператора фискальных данных. Список таких операторов размещен на сайте ФНС России.

Постановка на учет кассового аппарата в налоговой может происходить двумя способами. Заявление о регистрации ККТ можно (ч. 1 ст. 4.2 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ ):

  • представить на бумаге в любую налоговую инспекцию;
  • направить в электронном виде через сервис Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Второй вариант, естественно, проще. Как вы понимаете, возить никакой кассовый аппарат в этом случае в ИФНС не надо (Письмо Минфина от 02.12.2016 N 03-01-15/71646 ). Достаточно подать заявление.

Постановка на учет ККМ в налоговой через Интернет

Если у вас уже заключен договор с оператором фискальных данных и подключен Личный кабинет налогоплательщика, то в нем вы выбираете вкладку «Контрольно-кассовая техника», а затем у вас на странице появится ссылка «Заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники».

После перехода по ней в появившихся полях надо будет указать вся обязательные сведения об онлайн-кассе: адрес установки (применения) ККТ, наименование места установки ККТ, модель ККТ и др. На основании этих данных впоследствии будет сформировано ваше заявление, которое нужно будет подписать квалифицированной электронной подписью. Не забудьте предварительно просмотреть его итоговый вариант и проверить указанные в нем сведения.

После отправки заявления вы получите из налоговой инспекции регистрационный номер. Сообщить его вам должны не позднее следующего рабочего дня. Тогда же в реестре ваших ККТ в Личном кабинете появится и регистрируемый аппарат.

Регистрационный номер нужно будет ввести в вашу онлайн-ККТ (как это сделать, должно быть указано в инструкции к ККТ) и сформировать отчет о регистрации. Из этого отчета вам понадобится фискальный признак, дата и время. Их надо будет указать в Личном кабинете. На этом постановка на учет ККТ в налоговой завершена.

В течение 5 рабочих дней со дня отправки отчета в налоговый орган у вас в Личном кабинете должна будет появиться карточка о регистрации ККТ (ч. 11 ст. 4.2 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ ).

Процедура снятия ККМ с учета в налоговой

Многие индивидуальные предприниматели используют в своей деятельности кассовый аппарат (ККМ). Но может возникнуть ситуация, когда кассовый аппарат необходимо снять с учета. В нашей сегодняшней публикации мы расскажем своим читателям о том, как снять ККМ с учета в налоговой службе.

Необходимость снять кассовый аппарат с учета в налоговой инспекции может возникнуть в следующих случаях:

  1. При замене старого ККМ на новый аппарат.
  2. По причине окончания срока эксплуатации ККМ (кассовый аппарат вышел из госреестра).
  3. При закрытии ИП (юридического лица), а ККМ числится в Госреестре.
  4. При продаже кассового аппарата произошла смена владельца ККМ.

Кроме вышеперечисленных причин для снятия с учета кассового аппарата, с июля 2017 года подлежат снятию с учета все кассовые аппараты старого образца с целью замены на онлайн-кассы. Это определено в положении закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

На основании положения Закона № 54-ФЗ, если на 01.07.2017 за предприятием или ИП числится зарегистрированная ККМ старого образца, и предприятие или ИП не осуществило меры по приобретению и установке новой техники, налоговики не снимут ее с учета в одностороннем порядке. Но помимо этого ИфНС, согласно письма ФНС от 19.06.2017 № ЕД-4-20/[email protected], вправе наложить штраф на владельца кассового аппарата старого образца.

Документы для снятия с учета ККМ старого образца

Отметим, что производить снятие кассового аппарата с учета в налоговой инспекции обязательно!

Для того чтобы снять с учета кассовый аппарат в налоговой инспекции, необходимо подготовить соответствующий пакет документов, а именно:

  • заявление на снятие с учета кассового аппарата (форма);
  • паспорт ККМ;
  • регистрационная карточка на кассовый аппарат;
  • журнал кассира-операциониста (форма № КМ-4 );
  • книга учета доходов и расходов (для ИП);
  • кассовая книга (для юридических лиц);
  • акт от ЦТО (форма № КМ-2 );
  • отчеты содержимого блока фискальной памяти (последний пробитый на ККМ чек).

Обратите внимание, что перечень вышеперечисленных документов может меняться. Точный список документов для снятия с учета ККМ лучше уточнить в налоговой инспекции по месту регистрации ИП.

Процедура снятия с учета ККМ в налоговой инспекции

После того как вы собрали нужный пакет документов, можно идти в налоговую инспекцию. При снятии кассового аппарата с учета налоговый инспектор должен сверить информационные данные в журнале кассира-операциониста с данными, указанными в отчете фискальной памяти. Это действие производится механиком в присутствии инспектора.

После сверки данных налоговый инспектор дает разрешение механику на закрытие блока памяти ЭКЛЗ. С этого момента на кассе невозможно пробить чек. Блок ЭКЛЗ должен оставаться у индивидуального предпринимателя на 5 лет.

Кстати, вы можете попросить механика снять кассу без вашего личного присутствия.

С момента внесения инспектором соответствующей пометки в базу налоговой, ККМ считается закрытой.

По завершении процедуры снятия ККМ с учета в налоговой, вы можете поступать с кассовым аппаратом на свое усмотрение: продать, хранить у себя или передать кому-либо .

После проведения этой процедуры на кассовом аппарате становится невозможно работать, а после предоставления этого отчета с комплектом документов в вашу налоговую инспекцию, инспектор ставит в базе налоговой соответствующую пометку и ККМ считается закрытой.

Процедура снятия онлайн-ККМ с учета в налоговой

Причины добровольного снятия онлайн-ККМ с регистрации:

  • передача кассового аппарата другому владельцу;
  • утеря или хищение ККМ;
  • неисправность ККМ, неподлежащая ремонту.

Причины принудительного снятия с регистрации онлайн ККМ в одностороннем порядке со стороны ИФНС:

  • истечение срока действия ключа фискального признака в ИФНС;
  • не соответствие ККМ требованиям действующего законодательства.

В первом случае снятия с регистрации ККМ, пользователь обязан в месячный срок с даты снятия с учета ККМ предоставить в ИФНС все фискальные данные, хранившиеся в ККМ.

Во втором случае принудительного снятия ККМ с регистрации, ККМ может быть повторно поставлена на учет после устранения выявленных недостатков.

Смотрите еще:  Гражданский кодекс рсфср от 11061964

Срок подачи заявления о снятии с учета онлайн-ККМ (или ККТ)

При добровольном снятии с регистрации ККТ с фискальным напокпителем (передача другому владельцу, поломка, хищение или утеря онлайн ККТ) необходимо в течение одного рабочего дня снять кассовый аппарат с регистрации в ИНФС.

Документы для снятия онлайн ККТ с регистрации

Подать заявление о снятии с регистрации онлайн ККТ можно двумя способами:

  • на сайте ФНС посредством личного кабинета налогоплательщика;
  • лично посетив ИФНС.

Стоит отметить, что снятие с регистрации кассового аппарата нового поколения с фискальным регистратором происходит намного проще чем снятие ККТ старого образца.

Для этого необходимо подготовить всего два документа:

  • заявление;
  • отчет о закрытии фискального накопителя.

В заявлении указывается:

  • ИНН;
  • модель и заводской номер ККТ;
  • причина снятия с регистрации.

Если заявление подается через представителя владельца ККТ, то необходимо заполнить два листа, во втором листе заполняются данные представителя. Если заявление подается лично владельцем ККТ, то заполняется один лист заявления о снятии с регистрации ККТ.

Тоже может быть полезно:

Информация полезна? Расскажите друзьям и коллегам

Уважаемые читатели! Материалы сайта TBis.ru посвящены типовым способам решения налоговых и юридических вопросов, но каждый случай уникален.

Если вы хотите узнать, как решить именно ваш вопрос — обращайтесь в форму онлайн консультанта. Это быстро и бесплатно! Также вы можете проконсультироваться по телефонам: МСК — 74999385226. СПБ — 78124673429. Регионы — 78003502369 доб. 257

Как выглядит заявление на снятие с учета ККМ — образец

Заявление на снятие с учета ККМ заполняется по форме, утвержденной ФНС. Рассмотрим, в каких случаях оно составляется, какова его структура, а также специфика применения.

Для чего нужно заявление о снятии ККТ с учета?

Снятие ККТ с учета может быть произведено (п. 5 ст. 4.2 закона «О применении ККТ…» от 22.05.2003 № 54-ФЗ, пп. 8, 9 Порядка из приложения № 6 к приказу ФНС России от 29.05.2017 № ММВ-7-20/[email protected]):

  • при передаче кассового аппарата другому хозяйствующему субъекту;
  • хищении или пропаже ККМ;
  • неустранимых неисправностях аппарата;
  • в силу иных причин (например, при смене вида деятельности, когда пользование ККМ необязательно).

В первых двух случаях ККМ снимается с учета незамедлительно — в тот же день, когда кассовый аппарат был украден, вышел из строя или же передан другому пользователю.

О разрешенных к применению кассовых аппаратах читайте в нашей публикации «Какие онлайн-кассы входят в реестр ФНС?».

Что пишется в заявлении на снятии с учета ККТ в 2017 году?

Документ составляется по форме, утвержденной в приложении № 2 к приказу № ММВ-7-20/[email protected] В заявлении отражаются:

  • ИНН, наименование юрлица (или Ф.И.О. ИП);
  • модель, заводской номер ККМ;
  • отметки о причинах снятия ККМ с регистрации (утеря или кража, передача другой фирме, иное);
  • количество экземпляров заявления и дополняющих его документов;
  • Ф.И.О. пользователя или его представителя, подпись, печать торговой организации (если она используется).

Сведения о ККМ указываются в соответствии с документами о покупке кассового аппарата.

Образец заявления о снятии с учета ККТ вы можете увидеть и скачать на нашем сайте, а при необходимости использовать его как шаблон для оформления собственного заявления.

Снятие ККМ с учета обязательно, если она утеряна, украдена либо передана другому хозяйствующему субъекту. Форма заявления утверждена приказом ФНС № ММВ-7-20/[email protected]

Узнать больше о взаимодействии пользователей ККТ и ФНС вы можете из статьи «Налоговый вычет за онлайн-кассы с передачей данных в ФНС».

Заявление в ФНС о регистрации ККТ (старого образца) в 2017 году

С 15 июля 2016 года вступил в силу закон об онлайн-кассах (ФЗ №290 от 03.07.2016), согласно которому большинство компаний и ИП должны будут перейти на новые кассовые аппараты с 2017 года. Осуществить регистрацию ККТ без функции онлайн-передачи, по старым правилам, возможно только до 1 февраля 2017 года (с правом работы на такой кассе до 1 июля 2017 года).

Заявление по форме КНД 1110021 является универсальным и применяется не только при первичной регистрации кассового аппарата в ФНС, но также и при его ежегодной перерегистрации и снятии с учета.

Бланк заявления по форме КНД 1110021

Бланк заявления о регистрации контрольно-кассовой техники, действующий в 2017 году (скачать бланк).

Инструкция по заполнению бланка заявления

Поле «ИНН». ИП и организации указывают ИНН, в соответствии с полученным свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. У организаций ИНН состоит из 10 цифр, поэтому при заполнении необходимо в 2-х последних ячейках поставить прочерки (например, «5004002010—»).

Поле «КПП». Указывается ККП организации или обособленного подразделения. ИП данное поле не заполняют.

Поле «Представляется в налоговый орган (код)». Указывается код налогового органа, в который подается заявление. Код вашей ФНС вы можете узнать при помощи этого сервиса

Поле «Вид документа»:

В первой ячейке указывается код причины подачи заявления:

Остальные пять ячеек предназначены для указания причины перерегистрации кассового аппарата. В них можно поставить «1» (да) или «2» (нет). В случае первичной регистрации и снятия с учета во всех этих ячейках необходимо указать «2».

Ниже представлены варианты заполнения этого поля:

  • 1 / 2 2 2 2 2 – регистрация;
  • 2 / 1 2 2 2 2 – перерегистрация в связи с изменением адреса места установки ККТ;
  • 2 / 2 1 2 2 2 – перерегистрация в связи со сменой центра технического обслуживания (ЦТО);
  • 2 / 2 2 1 2 2 – перерегистрация в связи с заменой блока ЭКЛЗ;
  • 2 / 2 2 2 1 2 – перерегистрация в связи с заменой блока фискальной памяти;
  • 2 / 2 2 2 2 1 – перерегистрация по иным причинам;
  • 3 / 2 2 2 2 2 – снятие с учета.

Поле «Наименование пользователя». Индивидуальным предпринимателям необходимо построчно заполнить свою фамилию, имя и отчество. Организации пишут свое полное наименование в соответствии с учредительными документами.

Поле «Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД». В этом поле указывается код основного вида деятельности в соответствии с классификатором ОКВЭД. ИП и ООО могут найти свои коды деятельности в выписке из ЕГРИП или ЕГРЮЛ соответственно.

Поле «Заявление предоставлено». Здесь указывается, кем подается заявление:

  • 1 – организацией;
  • 2 – обособленным подразделением организации;
  • 3 – индивидуальным предпринимателем.

Поле «Номер контактного телефона». Указывается в любом формате (например, «84950001122»).

Поле «На страницах». В данном поле указывается количество страниц, из которых состоит заявление (как правило, «003»).

Поле «c приложением подтверждающих документов или их копий». Здесь ставится количество листов у документов, которые прилагаются к заявлению (например, доверенность представителя). Если таких документов нет, то поставьте прочерки.

Блок «Доверенность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении подтверждаю»:

  • необходимо построчно указать ФИО руководителя организации, ИП или представителя, поставить подпись, печать (если есть) и дату подписания заявления;
  • если декларацию сдает представитель, то дополнительно необходимо указать данные документа подтверждающего его полномочия (копия этого документа должна прилагаться к заявлению).

Обратите внимание, все остальные поля Титульного листа должен заполнять работник Налоговой службы.

Раздел 1. Сведения о модели ККТ

Поле «ИНН» и поле «КПП» (как заполнять см. раздел «Титульный лист»).

Строка «010». Здесь указывается модель контрольно-кассовой техники (её можно найти в паспорте ККТ, карточке регистрации или на корпусе кассового аппарата).

Строка «020». Здесь указывается заводской номер контрольно-кассовой техники (его можно найти в паспорте ККТ, карточке регистрации или на корпусе кассового аппарата).

Строка «030». Здесь указывается год выпуска ККТ (его можно посмотреть в паспорте ККТ, карточке регистрации или на корпусе кассового аппарата).

Смотрите еще:  Кредит 3 месяца стаж сбербанк

Строка «040». Здесь указывается номер версии ККТ при его наличии (его можно найти в паспорте кассового аппарата или на его идентификационном знаке).

Строка «050». Серия и учетный номер идентификационного знака ККТ (они указаны в паспорте ККТ и на самом кассовом аппарате).

Строка «060». Здесь указывается номер паспорта ККТ (как правило, написан на титульном листе паспорта).

Строка «070». Заводской номер ЭКЛЗ (указан в паспорте ЭКЛЗ, как правило, под штрихкодом).

Строка «080». Регистрационный номер ЭКЛЗ (указан в чеке после активизации ЭКЛЗ или в дополнительном листе паспорта ККТ). При подаче заявления на регистрацию данную строку заполнять необязательно.

Строка «090». Здесь указывается информация о том входит ли ККТ в состав платежного терминала (банкоматы, терминалы в магазинах и т.д.) «1» (да) или «2» (нет).

Строка «100». Здесь указывается внутренний регистрационный номер платежного терминала (заполняется, только если в строке 090 стоит цифра 1).

Строка «110». Здесь указывается номер платежного терминала (заполняется, только если в строке 090 стоит цифра 1).

Строка «120». Здесь указывается код доступа для входа в режим налогового инспектора (заполняет работник налоговой только в случае если в строке 090 стоит цифра 1).

Строка «130». Здесь указывается наименования ЦТО, с которым заключен договор на техническое обслуживание.

Строка «140». Здесь указывается ИНН ЦТО (его можно посмотреть в договоре или узнать непосредственно в организации техобслуживания).

Строка «150». Здесь указываются номер договора с ЦТО и срок его действия (дата начала и окончания).

Строка «160». Здесь указывается учетный и индивидуальный номер марки-пломбы наклеенной на корпус кассового аппарата (номер в верхней части пломбы вносится в первую часть строки, а номер в нижней части пломбы вносится во вторую часть строки после дроби).

Строка «170». Здесь указывается номер и год выпуска СВК (их можно найти в паспорте ККТ и на голограммах, наклеенных на корпус ККТ).

Внизу страницы ставится подпись и дата подачи заявления.

Раздел 2. Сведения об адресе места установки ККТ

Поле «ИНН» и поле «КПП» (как заполнять см. раздел «Титульный лист»).

Далее необходимо указать адрес места установки кассового аппарата.

В строке «Наименование места установки ККТ» указывается тип торговой точки и при наличии её название.

  • интернет-магазин «SalePro»;
  • офис 274, турфирма «Лучший отдых»;
  • магазин «Товары для дома»;
  • парикмахерская «Hairstyle»;
  • киоск «Цветы».

Если вы арендуете помещение в котором будет стоят ККТ, то необходимо указать:

  • наименование арендодателя;
  • ИНН арендодателя;
  • номер и срок действия договора аренды (дата начала и окончания).

Если кассовый аппарат входит в состав платежного терминала (банкомата) то необходимо указать:

  • наименование организации, с которой заключен договор по приему платежей;
  • ИНН этой организации;
  • номер и срок действия договора (дата начала и окончания).

Внизу страницы ставится подпись и дата подачи заявления.

Образец заполнения

Ниже представлен образец заполнения бланка заявления на регистрацию ККТ в ФНС:

Заявление о снятии ККМ с учета

Многие предприятия и организации, использующие в своей деятельности контрольно-кассовую технику, рано или поздно сталкиваются с необходимостью снятия ее с учета в налоговой службе. Вызвано это бывает разными причинами: закрытием или ликвидацией компании, устареванием модели, неисправимой поломкой, продажей и т.д.

Сама процедура по снятию кассы с учета довольно сложна и многоступенчата. И один из ее основных этапов – написание и подача в налоговую инспекцию соответствующего заявления.

Зачем снимать кассу с учета

Снятие кассы с регистрации в налоговой инспекции – не праздная операция, от которой можно отказаться. Это очень важный процесс, в ходе которого налоговые специалисты проверяют, как соотносится информация, внесенная в кассовый журнал с данными фискальной памяти. Кроме того, только так происходит деактивация аппарата и передача сведения ЭКЛЗ на хранение законным способом.

Документы, которые потребуются для заполнения заявления

Есть строго определенный перечень документов, без наличия которых снять ККМ с учета будет крайне затруднительно. К ним относятся:

  • личный документ заявителя (паспорт),
  • коды статистики (можно найти в учредительных документах организации),
  • паспорт ЭКЛЗ и ККМ,
  • договор с сервисным центром, обслуживавшим кассу,
  • договор аренды помещения, в котором установлена касса.

Кроме того, пригодится и сам кассовый аппарат.

Основные правила составления заявления о снятии ККМ с учета

Вначале следует сказать о том, что для регистрации и снятия ККМ с налогового учета используется одна и та же форма документа. Бланк ее унифицирован и утвержден законодательно. Он содержит в себе несколько страниц, в которые вносится самая подробная информация о кассовом аппарате.

Сведения в заявление нужно вносить заглавными печатными буквами, разборчиво, с приведением необходимых ссылок на документы ККМ и прочие сопровождающие бумаги Все страницы заявления обязательно должны быть подписаны владельцем кассы.

После того, как документ будет оформлен надлежащим образом и налоговый специалист проверит его, он поставит отметку о принятии. С этого дня заявление уйдет на рассмотрение, которое происходит также в строго установленном законом порядке.

Заявление необходимо подавать в ту налоговую инспекцию, где кассовый аппарат и ставился на регистрацию.

Инструкция заполнения заявления о снятии ККМ с учёта

Заполнение титульной страницы

  • Сначала в бланк вносятся сведения об организации-владельце кассы: ее ИНН, КПП и цифрой отмечается количество страниц в подаваемом заявлении.
  • После этого указывается код налогового органа (можно узнать по телефону в территориальной налоговой инспекции) и вид документа: в нашем случае в первое окошечко ставится цифра 3, а в остальные двойки (подробные пояснения о том, как заполнить эти ячейки стоят отдельным абзацем чуть ниже).
  • Затем нужно вписать полное наименование компании, которой принадлежит ККМ (с указанием ее организационно–правового статуса), вид деятельности по ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности – можно найти в учредительных документах или выписке из ЕГРЮЛ).
  • Теперь в одиночной ячейке цифрой указывается код заявителя (организация, ее обособленное подразделение или ИП) и далее – рабочий или личный номер телефона (на случай, если у налоговых специалистов возникнут какие-либо вопросы к владельцу ККМ).

Ниже нужно отметить количество страниц в документе.

Вторая часть этой страницы делится на два раздела. Левый заполняется лично владельцем кассы или его представителем. Если заявление подается лично, то в соответствующее окно нужно поставить цифру «1», если нет, то цифру «2». Затем указывается фамилия, имя, отчество лица, заполняющего документ, а также ставится дата заполнения. Если заявление оформляет представитель владельца, ниже нужно указать название и номер документа, на основании которого он действует (как правило, это доверенность).

Правую часть заявления трогать не нужно – всю необходимую информацию сюда впишет специалист налоговой службы.

В самом низу страницу находятся две строки, в которые следует внести регистрационный номер ККТ и ЭКЛЗ и дату их постановки на учет. Эти сведения можно найти в карточке регистрации.

Заполнение раздела 1 заявления о снятии ККМ с учёта

На этой странице указываются все необходимые сведения о контрольно-кассовой технике, подлежащей снятию с учета. В частности в нужных строках здесь надо вписать ее название, год выпуска, присвоенный заводом-изготовителем и номер версии. Всю эту информацию можно найти как в паспорте кассы, так и на ней самой.

Также в паспорте кассовой машины находятся учетный и серийный номер идентификации (на стр. «Сведения о приемке и упаковке»).

Смотрите еще:  1с прикрепить отчетность

Правда, не все кассы имеют эти данные, и если налоговый специалист требует заполнения этих ячеек, придется идентификационный номер докупить.

Строку 060 заполнять не надо, т.к. не существует законодательно утвержденного образца паспорта кассовой техники.

Сведения для ячеек под номером 070 можно взять из паспорта ЭКЛЗ. Здесь нужно отметить то, что цифр в номере больше чем количество клеток в стандартной форме заявления, так что следует просто пропустить первую цифру, а все остальные вносить по порядку. Номер регистрации ЭКЛЗ (электронной контрольной ленты защищённной) находится в паспорте кассы (доп. лист).

В строку под номером 090 ставится цифра «2» (если касса не используется в платежном терминале (ПТ), что вообще, как показывает практика, является редкостью). Точно так же заполняются строки под номерами 100-120 (при установке кассы в ПТ).

Наименование и ИНН компании, обслуживающей ККМ можно найти из договора с ней, как и все остальные сведения, вносимые в строки под номерами от 130 до 150.

Сам кассовый аппарат может дать информацию об учетном и индивидуальном номере марки пломбы, а также о номере и годе выпуска СВК СО и СВК ГР за последний год (они наклеены в виде голограмм, СО расшифровывается как «сервисное обслуживание», ГР – как «государственный реестр»).

Заполнение раздела 2 заявления о снятии ККМ с учёта

В последнюю страницу документа вносятся сведения о том, где именно была установлена касса, наименование места установки (офис, магазин, торговый отдел, палатка и т.п.), данные об арендном договоре. Если помещение или здание, в котором находится касса в собственности заявления, то, соответственно, строки об аренде нужно оставить пустыми.

Образец заполнения заявления о регистрации ККТ

registraciya_kkt.jpg

Похожие публикации

Зарегистрировать кассовую технику в ИФНС можно двумя способами: электронно, разместив заявление о регистрации через личный кабинет на сайте ФНС, либо подав лично (или направив заказным письмом по почте) бумажный вариант заявления в любую территориальную ИФНС (ст. 4.2 закона о ККТ от 22.05.2003 № 54-ФЗ). О том, как заполнить бланк заявления при «бумажном» способе подачи, пойдет речь в этой статье.

Форма заявления о регистрации ККТ

Действующая сегодня форма заявления для регистрации (а также перерегистрации) ККМ утверждена приказом ФНС РФ от 29.05.2017 № ММВ-7-20/484 (приложение № 1). Этот же приказ в приложении № 5 содержит порядок заполнения регистрационной формы. Ожидается, что в ближайшее время бланк заявления на регистрацию онлайн кассы (2018 год) будет изменен и пополнится новыми разделами, а пока актуальным остается данный вариант – форма по КНД 1110061. Как правильно подготовить документ, подаваемый в ИФНС при регистрации ККТ, рассмотрим далее.

Общие требования к оформлению формы 1110061

Основные требования к заполнению бланка стандартны:

  • при ручном заполнении применять чернила черного или синего цвета,
  • заполнению подлежат все поля документа, начиная с первой ячейки, слева направо,
  • в пустых ячейках ставят прочерки,
  • текст пишется заглавными печатными буквами,
  • нельзя вносить исправления и применять для этого корректирующие средства,
  • недопустима двусторонняя печать и скрепление листов степлером,
  • все страницы заявления должны иметь сквозную нумерацию.

Заявление для регистрации онлайн-кассы в налоговой составляется на каждую единицу ККТ отдельно.

На каждой странице бланка, в верхней ее части указываются ОГРН/ОГРНИП, ИНН и КПП, а в нижней – дата и подпись заявителя. При регистрации ККТ для обособленных структур указывается КПП «обособки».

Титул формы 1110061

В поле «Вид документа» при регистрации ККТ ставится «1», а «Код причины перерегистрации» не заполняем.

Наименование компании – пользователя ККТ приводится полностью, как указано в учредительных документах (в т.ч. при регистрации кассы на «обособку»). ИП указывает полное ФИО.

Далее вносим число страниц заполненного заявления и прилагаемых документов.

Внизу страницы 001 подписью пользователя ККТ (или его представителя) подтверждается достоверность сведений, указывается дата заполнения. Печать ставится при наличии.

На странице 002 указывается документ, на основании которого действует представитель.

Раздел 1: сведения о ККТ

Построчное заполнение раздела 1 заявления на регистрацию кассы включает следующие показатели:

  • стр. 010 – название (модель) аппарата, включенного в реестр ККТ,
  • стр. 020 – заводской №, согласно документам,
  • стр. 030 – модель фискального накопителя (полное или краткое наименование),
  • стр. 040 – заводской номер фискального накопителя,
  • стр. 050 – адрес, по которому применяется ККТ (индекс, город, район, улица, дом и т.д.),
  • стр. 060 – указывается адрес сайта, если ККТ применяется при расчетах электронными платежными средствами в интернете без непосредственного контакта «продавец-покупатель», адрес торгового объекта при стационарной торговле, или госномер и модель транспортного средства при развозной торговле (услугах).
  • стр. 070 – указать применяется ли ККТ в режиме без обязательной передачи электронных фискальных документов в ИФНС через оператора фискальных данных – ОФД («1» — да, «2» — нет).

Раздел 2: использование ККТ

В данном разделе заявления о регистрации ККТ необходимо ответить («1» – да, «2» – нет):

  • используется ли данная техника при приеме и выплате денег при проведении лотерей, азартных игр, при ведении деятельности платежного или банковского платежного агента (строки 080 — 105);
  • входит ли ККТ в состав устройства для расчетов в автоматическом режиме (строка 110) если да, то указывается номер такого устройства (строка 120);
  • используется ли ККТ только при расчетах через интернет без взаимодействия клиента и продавца (строка 130);
  • применяется ли касса для развозной и разносной торговли (услуг, работ) и используется ли в торговле подакцизным товаром (строки 140, 155);
  • стр. 150 заполняется только в случае регистрации автоматизированной системы для формирования БСО при оказании услуг.

Раздел 3: сведения об ОФД

Последний раздел заявления о регистрации ККТ (1110061) не нужно заполнять тем, кто использует ККТ в режиме, не предусматривающем передачу данных в ИФНС через ОФД. Им необходимо лишь внести нули в поле строки 170 «ИНН оператора фискальных данных».

Данные вносятся согласно договора, заключенного заявителем с ОФД:

  • стр. 160 – полное наименование оператора,
  • стр. 170 – ИНН оператора.

Похожие статьи:

  • Составить договор купли-продажи дома с земельным участком Каковы особенности договора купли-продажи жилого дома с земельным участком? Договор купли-продажи жилого дома с земельным участком должен быть заключен в письменной форме и подписан обеими […]
  • Договор 862 Как оформить договор купли-продажи жилья с использованием материнского капитала? Материнский (семейный) капитал — это одна из мер государственной поддержки семей с несколькими детьми. Его […]
  • Регистрация ккт по месту осуществления деятельности Можно ли использовать ККТ не по месту регистрации? Место регистрации ККТ: куда подавать заявление Согласно п. 1 ст. 4.3 закона «О применении контрольно-кассовой техники. » от 22.05.2003 № […]
  • Штраф за отпуск товара без кассового чека Штраф за невыдачу кассового чека Законодательство РФ предусматривает ответственность в виде штрафа за невыдачу кассового чека (в т.ч. в 2017 году). Рассмотрим нормативные положения, […]
  • Сколько времени платить алименты До скольки лет, до какого возраста выплачиваются алименты на ребенка О том, что алименты на ребенка выплачиваются до совершеннолетия, знают многие. Но всегда ли выплата ограничивается […]
  • Расчет неустойки по алиментам за каждый день просрочки Расчет неустойки по алиментам за каждый день просрочки Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные […]
Перспектива. 2019. Все права защищены.